昌都市信访局2018年度部门决算
目 录
第一部分 昌都市信访局概况
一、主要职能
二、昌都市信访局部门决算单位构成
第二部分 昌都市信访局2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市信访局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市信访局概况
一、主要职能
(1)负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
(2)承局自治区党委、政府及市委、市府领导批示交局、转局的信访案件;根据市委、市府领导的意见,向各县、各有关部门交局、转局有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。
(3)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。
(4)检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
(5)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
(6)综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
(7)负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社局效益。
(8)配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集局、请愿活动。
(9)按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
(10)承局市委、市府交局的其他事想项
二、昌都市信访局决算单位构成
昌都市信访局2018年内设正科级机构6个,分别为局局公室、督查科、来信来访科、研究室、排查调处室、人民来访接待室。单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数30人,其中:在职人员:30人,退休人员5人。机构情况及增减变动原因:纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。执行局计制度为:行政局计制度。我单位车辆编制4辆,年末实有车辆4辆。
第二部分
昌都市信访局2018年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
昌都市信访局2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
根据昌都市财政局《关于下达2018年部门预算经费的批复》(昌财行指[2018]1号)文件精神,我局2018年总收入999.329754万元,总支出999.329754万元。年初无财政预算拨款结转结余,年末无财政预算拨款结转结余。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年昌都市信访局财政拨款总收入999.329754万元,其中:一般公共预算财政拨款收入999.329754万元;年初一般公共预算财政拨款结转0万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年昌都市信访局一般公共预算财政拨款支出999.329754万元;年末无财政拨款结转。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2018年一般公共预算财政拨款支出999.329754万元(其中工资福利支出725.907228万元;商品和服务支出215.833126万元,对个人和家庭的补助支出56.9044万元),占2018年总支出100%,与2018年年初预算相比增加72.152567万元,增长7.78%,增长原因:人员新增及工资提标。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出725.907228万元,占一般公共预算支出的72.64%;商品和服务支出215.833126万元,占一般公共预算支出的21.6%;对个人和家庭补助支出56.9044万元,占一般公共预算支出的5.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出765.169275万元,占一般公共预算支出的76.57%
2、社局保障和就业支出126.486538万元,占一般公共预算支出的12.66%
3、医疗卫生与计划生育支出47.276041万元,占一般公共预算支出的4.73%。
4、住房保障支出60.3979万元,占一般公共预算支出的6.05%。
五、财政拨款支出决算总体情况
昌都市信访局2018年年初财政拨款结转和结余0万元,2018年年初预算经费指标为999.329754万元,全年追加29.4463万元,实际支出999.329754万元,2018年无结转资金。
六、财政拨款支出决算结构情况
本年收入总计999.329754万元,其中财政拨款收入999.329754万元,占100%。
七、财政拨款支出决算具体情况
2018年决算支出合计999.329754万元,其中基本支出875.169754万元,占87.58%,项目支出124.16万元,占12.43%。具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务2018年度决算金额765.169275万元,其中:信访事务(2010308)641.009275万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)124.16万元。
2、“社局保障和就业支出”(208)2018年度决算金额126.486538万元⠼font face="仿宋_GB2312" >,其中其他人力资源和社局保障管理事务支出(2080199)6.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.85956万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.906978万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(210)2018年度决算金额47.276041万元,其中行政单位医疗(2101101)34.872739万元,公务员医疗补助(2101103)11.728302万元,其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.675万元。
4、“住房和保障支出”(221)2018年度决算金额60.3979万元,其中:住房公积金(2210201)60.3979万元。
八、2018年度“三公经费”预决算情况说明
昌都市信访局2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
35.785684 |
32.775584 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
4.3355 |
1.3254 |
|
3.公务用车经费 |
31.4501844 |
31.450184 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
31.4501844 |
31.450184 |
|
⠂ ⠂ (2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
1、因公出国(境)及外出学习考察方面。我局本着“力行节约、反对浪费”的原则,严格控制因公出国(境),不存在公款出国(境)旅游、公款支付应有个人负担费的情况,2018年未发生因公出国(境)经费。
2、公务接待方面。2018年公务接待费1.3254万元,未超预算,此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出 4.05%,比上年增长31.53%。增长原因为接待工作组数量较往年增加。国内公务接待4批次,公务接待27人次。
公务用车方面。我局2018年无公务用车购置,公务用车保有量4辆,2018年公车运行维护费31.450184万元(含行政事业类项目工作用车及车辆保险支出),未超预算,此项经费决算支出占“三公”经费决算支出95.96%,比上年增长14.78%。增加原因:一是我市交通路况差,维修成本高;二是车辆老化严重,车辆运行成本高;三是我市经济发展压力大、发展任务重、出差、下乡用车多。四是莅临昌都市各类检查、调研工作组公务抽调车辆多。
九、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年昌都市信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计112.358126万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政事业性项目支出。
十、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
我局2018年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。
十一、国有资产占有情况说明
截止2018年12月31日,我局资产总额644.89301万元,其中,流动资产374.80421万元,占总资产的58.12%,固定资产270.0888万元(3两越野车163.7125万元,1辆轿车19.18万元,办公设备87.1963万元),占总资产的41.89%,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产同上年增长1.815万元,增长68%,增长原因为我单位新购办公设备。
十二、重点绩效评价结果情况说明
1、车辆保险费项目:经费预算 4.05万元,支出 4.05万元,完成预算的 100%。
绩效自评情况:完成我局 4辆一般公务用车的保险缴费, 完成率 100%。保障我局公务用车正常运行,保障安全交通。
2、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产工作项目:经费预算3万元,支出3 万元,完成预算的 100%。
3、2018 年全市信访联席工作会议项目:经费预算 4.11 万元,支出 4.11 万元,完成预算的 100%。
绩效自评情况:会议2次,参会 95人,会议完成率 95%,集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施,实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了,为我市社会稳定及经济发展保驾护航。
4、督查、梳理、排查、化解11县区矛盾纠纷工作经费项目:经费预算10 万元,支出10 万元,完成预算的100%。
绩效自评情况:开展督查、梳理、排查、化解、调研 2 批次 50 人,完成矛盾纠纷等排查案件40余件;将我市存在的不稳定因素掐灭在萌芽阶段,为我市社会稳定及经济发展保驾护航。
5、基层党建及信访业务培训工作经费项目:经费预算 13万元,支出13万元,完成预算的 100%。
基层党建绩效自评情况:通过全面落实基层党建工作责任制,以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设,不断巩固党的执政地位,夯实党的执政基础,切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用,为建设“六个新型昌都”和我市“七城同创”提供坚强的组织保证。
培训业务绩效自评情况:提高基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处信访问题的能力提高全市信访工作人员的整体素质和业务水平。
6、信访接访、下访、调研、检查经费项目:经费预算1 5 万元,支出15 万元,完成预算的 100%.
绩效自评情况:接访、下访625人次,约访196人次,落实包案111人,解决问题592件,办结率94%。
7、信访疑难专项资金项目:经费预算20万元,支出20 万元,完成预算的 100%.
绩效自评情况:通过信访疑难专项资金项目,不断化解事关民生的无头案、钉子案、骨头案等特殊疑难问题,防止出现这些问题引起的越级访、集体访、聚众滋事导致的昌都社会治安不稳因素,在教育引导的前提下适当补偿,做到案结事了。
8、信访接待、来信来访协调经费项目:经费预算 15 万元,支出 15 万元,完成预算的100%。
绩效自评情况:处理信件数量26批次96人次,接待来访数量710批次6680人次,办结率93.9%。为我市社会稳定及经济发展保驾护航。
9、信访专项业务工作经费项目:经费预算 40万元,支出 40 万元,完成预算的 100%。
绩效自评情况:稳控重点人员71人,开展值守工作,减少越级访、群体性事件的发生。
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我局2018年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分
昌都市信访局科目编码名词解释
我局2018年政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目编码:(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务(2010308)信访事务(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务。
政府采购:说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信访受理电话:4824863 4825732